返回首页 联系我们

您现在的位置:关于我们 >> 具体内容

公开公示返回上一页
伊春市博物馆2019年决算公开

伊春市博物馆2019年决算

伊春市博物馆(文管站)2019年部门决算及有关情况说明 

决算公开目录

一、  单位职责

二、  机构设置

三、  人员构成

四、  报表文字说明

五、  机关运行经费情况

六、  政府采购情况

七、  国有资产占有使用情况

八、  预算绩效情况

九、  名词解释

 

 

 博物馆职责:挖掘、收藏、展览文物,弘扬民族文化,发挥宣传阵地作用。

文管站职能贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的工作部署;负责对全市不可移动文物、可移动文物进行调查、保护、收集、整理、研究工作;负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐工作;负责对全市基层文物管理站、所、进行业务工作指导和督导;

二、 机构设置:法人代表:丁涛 类型:财政全额拨款公益事业单位。

设有部室6个,

1.财务室:正确及时编制年度和季度计划预算、年终决算,办理会计业务。按时报送会计月报、季报、年报(决算)表。

2.办公室:负责馆内后勤管理等工作。

3.保管部:负责藏品出入库工作,负责博物馆文物展品的日常维修与杀毒杀虫和清洗;负责博物馆的文物征集和改陈布展工作。

4.群教部:负责博物馆的对外宣传、展演活动的策划工作;负责制定讲解员的业务指导和培训计划工作。

5.业务办:负责制定博物馆的业务发展规划并组织实施;负责博物馆的信息采集和资料编印工作;负责博物馆的文物研究和鉴定工作;

6.保卫室:负责博物馆的馆舍、文物展品和其它公共财产的安全;负责安排和管理博物馆白天和夜晚的值班工作;负责博物馆消防、治安、应急预案等制度的制定与管理;负责博物馆职工的消防、治安知识与技能的宣传教育和培训;负责维护参观秩序,预防突发事件发生,对发生的事件要及时处理,要保护好游客的人生和财产安全。

博物馆按照中宣部、财政部、文化部、国家文物局要求在2011年免费对社会开放。

三、人员构成:伊春市博物馆(文管站),人员编制共计20人,实有16人。退休11人。

四、报表文字说明 

1.收入支出决算总表:按照综合决算的原则,我单位2019年所有收入和支出均纳入部门决算管理。收入:财政拨款收入379.04万元;支出:包括文化体育与传媒支出300.90万元、社会保障和就业支出42.70万元、卫生健康支出18.96万元、住房保障支出16.48万元,我单位2019年支出合计379.04万元。

2.收入决算表

我单位2019年本年收入合计379.04万元,财政拨款收入379.04   万元。其中文化体育与传媒支出收入300.90 万元(文物:行政运行    181.63万元、博物馆119.27万元);社会保障和就业支出收入42.70万元(行政事业单位离退休:事业单位离退休18.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.20万元机关事业单位职业年金缴费2.59万元);卫生健康支出收入18.96万元(事业单位医疗12.78万元、公务员医疗补助4.26万元、其他行政事业单位医疗1.91万元);住房保障支出收入16.48万元(住房公积金16.48万元)。

3.支出决算表

我单位2019年本年支出合计379.04万元

基本支出259.77万元其中文化体育与传媒支出181.63万元(文物:行政运行181.63万元);社会保障和就业支出收入42.70万元(行政事业单位离退休:事业单位离退休18.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.20万元机关事业单位职业年金缴费支出2.59万元);卫生健康支出18.96万元(事业单位医疗12.78万元、公务员医疗补助4.26万元、其他行政事业单位医疗1.91万元);住房保障支出收入16.48万元(住房公积金16.48万元)。

项目支出119.27万元:文化体育与传媒支出119.27万元,(文物博物馆119.27万元)。

4.财政拨款收入支出决算总表

我单位2019年一般公共预算财政拨款拨款收入379.04 万元;支出:文化体育与传媒支出300.90万元、社会保障和就业支出42.70   万元、卫生健康支出18.96万元、住房保障支出16.48万元,我单位201年支出合计379.04万元。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

我单位2019年本年支出379.04万元

本年支出379.04万元基本支出259.77万元其中文化体育与传媒支出181.63万元(文物:行政运行181.63万元);社会保障和就业支出收入42.70万元(行政事业单位离退休:事业单位离退休18.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.20万元机关事业单位职业年金缴费支出2.58万元);卫生健康支出18.96万元(事业单位医疗12.78万元、公务员医疗补助4.26万元、其他行政事业单位医疗1.91万元);住房保障支出收入16.48万元(住房公积金16.48万元)。

项目支出119.27万元:文化体育与传媒支出119.27万元,(文物博物馆119.27万元)。

 

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

我单位2019年本年基本支出合计 214.91 万元(人员经费支

 235.53万元、公用经费支出24.24万元

人员经费支出214.91万元,其中工资福利支出214.91万元(基本工资支出77.35万元、津贴补贴支出65.52万元、奖金支出10.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.67万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.59万元、职工基本医疗保险缴费12.78万元、公务员医疗补助缴费4.26万元、其他社会保障缴费3.52万元、住房公积金16.48万元),对个人和家庭福利支出20.62万元(退休18.91万元、其他对个人和家庭的补助支出1.68万元)

公用经费支出24.24万元(取暖费23.60万元、其他交通费0.12万元

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

我单位2019年决算“三公”经费支出0万元,与年初预算相同,其中:因公出国(境)0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。2019年因公出国(境)团数0,人数0人,公务用车购置数0台,保有量0台,国内公务接待批次0次,国内公务接待人数0人。公务用车运行维护费2019年度预算数0万元,决算数0万元,预算决算数相同。 

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位不涉及此项

     五、运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出 259.77万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致)比年初预算数减少24.05万元,降低8%,主要原因为人员退休等。

基本支出259.77万元其中文化体育与传媒支出181.63万元(文物:行政运行181.63万元);社会保障和就业支出收入42.70万元(行政事业单位离退休:事业单位离退休18.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.20万元机关事业单位职业年金缴费支出2.58万元);卫生健康支出18.96万元(事业单位医疗12.78万元、公务员医疗补助4.26万元、其他行政事业单位医疗1.91万元);住房保障支出收入16.48万元(住房公积金16.48万元)。

六、政府采购支出情况

本部门2019年政府采购支出总额 63.23万元,其中:政府采购货物支出40.54万元,政府采购工程支出15.73万元,政府采购服务支出6.96万元,其中:授予小微型企业合同金额23.38万元,占政府采购支出总额的37%。

七、国有资产占有使用情况

截至201912月31日,无单位价值50万、100万以上的通用设备。

土地、房屋及构筑物1710万元,通用设备177.03万元,专用设备129.22 万元,文物和陈列品127.75万元,图书、档案 12.04 万元,家具、用具、装具及动植物76.68 万元,无形资产1.38,共计,2234.10万元

八、预算绩效管理工作开展情况

本单位不涉及此项

九、名词解释

2019年度部门决算中相关名词解释如下:

(一)财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)文化体育与传媒中行政运行:反映政府提供一般公共服务的基本支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面支出,我单位决算中主要体现为医疗保障支出。

(六)住房公积金:是反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)社会保障和就业:是反映用于行政事业单位未归口管理的行政事业单位离退休。

(八)“三公”经费支出:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费公务用车运行维护费包括单位公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。